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紅塔區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預算編制說明
目錄:
第一部分紅塔區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會單位概況
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
第二部分2018 年部門預算情況說明
三、預算單位收入情況說明
四、預算單位支出情況說明
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公經(jīng)費”預算情況
第三部分其他公開信息
第四部分附件:2018 年部門預算表
1、部門財政撥款收支預算總表
2、部門一般公共預算支出表
3、部門基本支出預算表
4、部門政府性基金預算支出表
5、部門收支總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門經(jīng)濟分類科目支出表
9、部門“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表
10、部門區(qū)本級績效目標表
11、部門政府采購表
紅塔區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018 年部門預算編制情況
第一部分紅塔區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會單位概況
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
根據(jù)中共玉溪市委《中共玉溪市委玉溪市人民政府關于加強和改進新形勢下工商聯(lián)工作的實施意見》(玉發(fā)〔2011〕32 號)規(guī)定,工商聯(lián)工作職責主要是:做好非公有制經(jīng)濟代表人士的思想政治工作;認真履行參政議政職能;為非公有制企業(yè)做好服務;加強行業(yè)協(xié)會商會建設;著力構(gòu)建和諧勞動關系。
(二)機構(gòu)設置情況
區(qū)工商聯(lián)為一級(正科級)行政單位,設立內(nèi)設機構(gòu)2 個:辦公室和業(yè)務股。執(zhí)行行政單位財務會計制度。
(三)重點工作概述
2018 年,紅塔區(qū)工商聯(lián)緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展思路,牢牢把握區(qū)委區(qū)政府打好民營經(jīng)濟、縣域經(jīng)濟、園區(qū)經(jīng)濟“三大戰(zhàn)役”和“科教引領創(chuàng)新發(fā)展”的部署要求,充分發(fā)揮“五大作用”,促進非公經(jīng)濟“兩個健康”。主要做好以下五個方面工作:一、把握方向、突出政治引領,強化非公經(jīng)濟人士思想政治工作。牢牢把握工商聯(lián)工作的正確方向,把加強思想政治引領貫穿工商聯(lián)工作全過程。深入學習黨的十九大報告、學習習近平新時代中國特色社會主義思想和基本方略,全面貫徹落實中央、省委、市委和區(qū)委的重大安排部署,提高工商聯(lián)政治把握能力。繼續(xù)開展非公經(jīng)濟人士理想信念教育實踐活動,召開動員大會,創(chuàng)新活動載體,突出實踐特色,建立長效機制。積極引導非公經(jīng)濟人士投身光彩事業(yè)。組織動員廣大民營企業(yè)和企業(yè)家,參與“萬企幫萬村” 精準扶貧行動,自覺履行社會責任,樹立良好社會形象。
二、圍繞區(qū)委、區(qū)政府經(jīng)濟發(fā)展主題,加強調(diào)查研究和參政議政工作。圍繞中心,服務大局,緊緊抓住制約改革發(fā)展穩(wěn)定和制約非公經(jīng)濟發(fā)展的熱點和難點問題,特別是對促進非公有制經(jīng)濟發(fā)展的配套政策的相關課題,通過工商聯(lián)執(zhí)委會議、商會會長會議、主席聯(lián)席會議,深入基層商會、行業(yè)商(協(xié))會、異地商會和非公企業(yè)開展調(diào)查研究,大力建言獻策,著力提高參政議政和經(jīng)濟工作水平,以議案提案為載體,及時把民營企業(yè)的訴求反映給區(qū)委政府相關部門,著力把政策建議轉(zhuǎn)化為區(qū)委政府的決策部署,轉(zhuǎn)化為全區(qū)上下團結(jié)一心加快發(fā)展民營經(jīng)濟的統(tǒng)一行動。
三、搭建和優(yōu)化服務平臺,提高服務民營經(jīng)濟實效。加大培訓力度,適時舉辦和組織非公經(jīng)濟人士參加省、市工商聯(lián)的各種培訓班學習,引導非公經(jīng)濟人士學習政策、掌握政策、運用政策,增強對政策的“獲得感”。積極全面提升非公有制經(jīng)濟代表人士的綜合素質(zhì),不斷增強民營企業(yè)的核心競爭力。加大融資服務力度,加強與金融機構(gòu)的溝通聯(lián)系和協(xié)作,搭建銀企對接平臺,擴寬民營企業(yè)融資渠道,幫助企業(yè)化解融資難題。加大創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務力度,繼續(xù)開展鼓勵創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)貸款和小微企業(yè)擔保貸款工作。加強與司法、法院、檢察院和人社等部門的聯(lián)系和溝通,充分發(fā)揮民營企業(yè)投訴中心、法律顧問室、非公企業(yè)法律維權(quán)律師服務團的作用,優(yōu)化和創(chuàng)新民營企業(yè)維權(quán)服務,為民營企業(yè)提供法律、政策咨詢服務、勞動爭議預防調(diào)解,開展依法保障,改善民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境。大力開展招商服務,充分發(fā)揮工商聯(lián)對外聯(lián)系廣泛和與民營企業(yè)聯(lián)系緊密的優(yōu)勢,注重發(fā)揮行業(yè)商會、異地商會、執(zhí)委企業(yè)在招商引資中的優(yōu)勢作用。
四、加強基層商會、行業(yè)商(協(xié))會建設,壯大會員隊伍。加強對鄉(xiāng)(街道)商會、行業(yè)商(協(xié))會和異地商會工作的調(diào)研指導,召開鄉(xiāng)(街道)商會、行業(yè)商會、異地商會工作座談會,安排部署、溝通交流基層商會建設和發(fā)展工作。做好鄉(xiāng)(街道)商會換屆各項準備工作。扎實推進“四好”商會組織建設,不斷提升商會規(guī)范化整體建設水平,激發(fā)商會組織活力。把發(fā)展新會員作為壯大工商聯(lián)隊伍的新目標,嚴格按照會員發(fā)展條件,做好新會員發(fā)展工作。
五、強化工商聯(lián)工作職責,加強自身建設。認真落實中央、省、市關于加強和改進工商聯(lián)工作的意見精神,積極完成區(qū)委區(qū)政府、市工商聯(lián)交辦各項工作,充分發(fā)揮商會職能,促進“兩個健康”。加強工商聯(lián)干部職工政治建設、思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設,牢固樹立“四個意識”,提高思想政治素質(zhì)、政治把握能力和工作業(yè)務創(chuàng)新能力,以適應新形勢下工商聯(lián)工作的需要。加強黨風廉政、黨建、綜治維穩(wěn)、依法治區(qū)、法治建設、信訪、宣傳思想、意識形態(tài)、人事、保密、信息、檔案、工會等各項工作,確保工商聯(lián)各項工作圓滿完成。
二、預算單位基本情況
我單位編制2018年部門預算單位共1個,為財政全供給單位。截止2017年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制9 人,全部為事業(yè)編制。在職實有9 人,其中:在職在編財政全供養(yǎng)人員9 人(行政人員8 人、機關工勤1 人)。退休人員5 人。車輛編制1 輛,實有車輛1 輛,為云FHT317。
第二部分2018年部門預算情況說明
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2018年部門財務總收入164.28萬元,其中:一般公共預算164.28萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入164.28萬元,其中:本年收入164.28萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款164.28萬元(本級財力164.28萬元,專項收入0.00萬元,執(zhí)法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0.00萬元),政府性基金財政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
四、預算單位支出情況
2018 年部門預算總支出164.28 萬元。本級財力安排支出164.28 萬元,其中,基本支出164.28 萬元,項目支出0.00 萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要為:一般公共服務支出117.74 萬元,占預算總支出的71.67%,主要反映用于維持機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出;社會保障和就業(yè)支出20.05 萬元,占預算總支出的12.21%,主要反映用于機關離退休人員的經(jīng)費以及為離退休人員提供服務的支出、財政對其他社會保險基金的補助支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.21 萬元,占預算總支出的7.43%,主要反映用于機關事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出等;住房保障支出14.28 萬元,占預算總支出的8.69%,主要反映用于機關事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定的住房改革方面的支出。
(二)本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出164.28 萬元,項目支出0.00萬元),工資福利支出140.21 萬元,占基本支出的85.35%;商品和服務支出21.07 萬元,占基本支出的12.82%;對個人和家庭的補助3 萬元,占基本支出的1.83%。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我單位2018 年無省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預算情況
2018 年未安排政府采購資金,政府采購無。
七、預算收支增減變化情況說明
(一)基本支出:2018 年基本支出預算數(shù)為164.28 萬元,比2017 年基本支出預算數(shù)157.38 萬元增6.9 萬元,增幅為4.38%。其中:基本工資、津貼補貼等工資福利支出140.21 萬元,比2017 年預算數(shù)127.52 萬元增12.69 萬元,增幅為9.95%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費(商品和服務支出)21.07 萬元,比2017 年預算數(shù)13.62 萬元增7.44 萬元,增幅為54.63%;對個人和家庭的補助3 萬元,比2017 年預算數(shù)16.24 萬元減13.24 萬元,減幅為81.53%。主要原因:一是增加了公務交通補貼和綜合考評基礎獎等工資福利支出;二是2018 年規(guī)范預算口徑,工商聯(lián)專項工作經(jīng)費等從以往的項目支出全部并入基本支出。
(二)項目支出:2018 年項目支出預算數(shù)為0.00 萬元,比2017 年項目支出預算數(shù)減少5 萬元,減幅為100%。主要原因為:2018 年規(guī)范預算口徑,我單位2018 年無項目支出。
八、三公經(jīng)費預算情況
2018 年區(qū)工商聯(lián)財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.62 萬元,其中,因公出國(境)費支出0.00 萬元,公務用車購置及運行維護費支出1.30 萬元(其中,公務用車購置支出0.00 萬元,公務用車運行維護費支出1.30 萬元),公務接待費支出0.32 萬元。2018 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2017 年預算數(shù)持平,增幅為0。
(一)因公出國(境)費
因公出國(境)經(jīng)費預算數(shù)為0.00 萬元,與2017 年預算數(shù)持平,增幅為0。我單位不存在因公出國(境)費用。
(二)公務用車購置及運行維護費
公務用車購置經(jīng)費預算數(shù)為0.00 萬元,與2017 年預算數(shù)持平,我單位不存在公務用車購置經(jīng)費。公務用車運行維護費預算數(shù)為1.30 萬元,與2017 年預算數(shù)持平,增幅為0。主要原因是:實施公務用車改革后我單位實際保留使用公務用車為1 輛,按照公務用車相關規(guī)定,嚴格、規(guī)范使用公務用車,嚴控此項經(jīng)費支出。
(三)公務接待費
公務接待經(jīng)費預算數(shù)為0.32 萬元,與2017 年預算數(shù)持平,增幅為0。主要原因是:我單位嚴格按照“中央八項規(guī)定”、厲行節(jié)約,根據(jù)本單位實際工作需求,嚴控此項經(jīng)費支出。
第三部分其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
【一般公共預算收入】一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
【一般公共預算支出】一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費】三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
【政府性基金預算】指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。收入稱為政府性基金預算收入,支出稱為政府性基金預算支出。
【社;痤A算】指根據(jù)國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立,反映各項社會保險基金收支的年度計劃。我國自2010年開始試編社會保險基金預算,包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內(nèi)容。2011 年試編范圍進一步擴大到新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金。
【政府采購】政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
【結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)】結(jié)余是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當年支出預算已下達但未執(zhí)行,需按原項目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因:
一是中央財政超收中大部分用于補助地方,因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計,且其使用要嚴格按程序?qū)徟,因此有一部分要在年底時才能下達,造成地方財政當年撥不出去,形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去,形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。三是資金已下達,因涉及政府采購等原因暫時無法撥付的資金,形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
(二)機關運行經(jīng)費安排
2018 年確保機關正常有序運行的經(jīng)費開支為18.76 萬元,其中:辦公費2.25 萬元,郵電費0.45 萬元,差旅費2.25 萬元,維修(護)費0.63 萬元,培訓費0.27 萬元,公務接待費0.45萬元,工會經(jīng)費1.54 萬元,福利費1.54 萬元,公務用車運行維護費1.4 萬元,其他交通費用7.98 萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017 年12 月31 日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017 年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2017 年度部門決算時一并公開部門截至2017 年12 月31 日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
第四部分附件:2018年部門預算表
1、部門財政撥款收支預算總表
2、部門一般公共預算支出表
3、部門基本支出預算表
4、部門政府性基金預算支出表
5、部門收支總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門經(jīng)濟分類科目支出表
9、部門“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表
10、部門區(qū)本級績效目標表
11、部門政府采購表
玉溪市紅塔區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會
2018-02-02
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